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      保定三中2022年度部門決算公開

      更新時間:2023-11-17 14:10:08

       二〇二三年十一月

      二〇二三年月

       


      單位名稱:保定市第三中學

      預算代碼XXX

      單位名稱XXX

       

       

       

      單位決算公開文本

      2022年度

       

      1

       

       

       

      2022年度單位決算公開文本

       

       

       

       

       

       

           保定市第三中學

      二〇二三年十一月


       


         

       

      第一部分   單位概況

      一、單位職責

      二、機構設置

      第二部分   2022年度單位決算報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

      九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      第三部分   2022年度單位決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況說明

      六、機關運行經(jīng)費支出說明

      七、政府采購支出說明

      八、國有資產(chǎn)占用情況說明

      九、預算績效情況說明

      十、其他需要說明的情況

      第四部分名詞解釋


       

       

       

       

       


       第一部分  單位概況

       


       

      一、單位職責

      普通高中教育,實施高中學歷教育,促進基礎教育發(fā)展。

      二、機構設置

      從決算編報單位構成看,納入2022年度本單位決算匯編范圍的獨立核算單位(以下簡稱“單位”)共1個,具體情況如下:

      序號

      單位名稱

      單位基本性質(zhì)

      經(jīng)費形式

      1

      保定市第三中學

      財政補助事業(yè)單位

      財政性資金基本保證

      注:1、單位基本性質(zhì)分為行政單位、參公事業(yè)單位、財政補助事業(yè)單位、經(jīng)費自理事業(yè)單位四類。

      2、經(jīng)費形式分為財政撥款、財政性資金基本保證、財政性資金定額或定項補助、財政性資金零補助四類。

       

       

       

       

       

       

       

       


          第二部分  2022年度單位決算表


               收入支出決算總表

       

       

       

       

                             公開01

       

       

       

      單位:保定市第三中學

       

       2022年度

                             單位:萬元

       

       

       

      收入

      支出

       

         

      行次

      決算數(shù)

         

      行次

      決算數(shù)

       

         

       

      1

         

       

      2

       

      一、一般公共預算財政撥款收入

      1

      11553.79

      一、一般公共服務支出

      32

       

       

      二、政府性基金預算財政撥款收入

      2

       

      二、外交支出

      33

       

       

      三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入

      3

       

      三、國防支出

      34

       

       

      四、上級補助收入

      4

       

      四、公共安全支出

      35

       

       

      五、事業(yè)收入

      5

      485.42

      五、教育支出

      36

      10041.82

       

      六、經(jīng)營收入

      6

       

      六、科學技術支出

      37

       

       

      七、附屬單位上繳收入

      7

       

      七、文化旅游體育與傳媒支出

      38

       

       

      八、其他收入

      8

             

      八、社會保障和就業(yè)支出

      39

      1214.31

       

       

      9

       

      九、衛(wèi)生健康支出

      40

      366.45

       

       

      10

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      41

       

       

       

      11

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      42

       

       

       

      12

       

      十二、農(nóng)林水支出

      43

       

       

       

      13

       

      十三、交通運輸支出

      44

       

       

       

      14

       

      十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

      45

       

       

       

      15

       

      十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

      46

       

       

       

      16

       

      十六、金融支出

      47

       

       

       

      17

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      48

       

       

       

      18

       

      十八、自然資源海洋氣象等支出

      49

       

       

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      50

      426.53

       

       

      20

       

      二十、糧油物資儲備支出

      51

       

       

       

      21

       

      二十一、國有資本經(jīng)營預算支出

      52

       

       

       

      22

       

      二十二、災害防治及應急管理支出

      53

       

       

       

      23

       

      二十三、其他支出

      54

       

       

       

      24

       

      二十四、債務還本支出

      55

       

       

       

      25

       

      二十五、債務付息支出

      56

       

       

       

      26

       

      二十六、抗疫特別國債安排的支出

      57

       

       

      本年收入合計

      27

      12039.21

      本年支出合計

      58

      12049.11

       

      使用非財政撥款結余

      28

       

      結余分配

      59

       

       

      年初結轉和結余

      29

      9.90

      年末結轉和結余

      60

       

       

       

      30

       

       

      61

       

       

      總計

      31

      12049.11

      總計

      62

      12049.11

       

      注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
          2.
      本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。


      收入決算表

       

       

       

       

       

       

       

      公開02

      單位:保定市第三中學                          2022年度

       

       

      單位:萬元

      項目

      本年收入合計

      財政撥款收入

      上級補助收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      科目代碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合計

      12039.21

      11553.79

       

      485.42

       

       

       

      205

      教育支出

      10031.92

      9612.06

       

      419.86

       

       

       

      20502

      普通教育

      8439.73

      8019.87

       

      419.86

       

       

       

      2050204

      高中教育

      8432.73

      8012.87

       

      419.86

       

       

       

      2050299

      其他普通教育支出

      7.00

      7.00

       

       

       

       

       

      20509

      教育費附加安排的支出

      1592.19

      1592.19

       

       

       

       

       

      2050999

      其他教育費附加安排的支出

      1592.19

      1592.19

       

       

       

       

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      1214.31

      1187.69

       

      26.62

       

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      1203.45

      1176.83

       

      26.62

       

       

       

      2080502

      事業(yè)單位離退休

      659.94

      659.94

       

       

       

       

       

      2080505

      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      543.51

      516.89

       

      26.62

       

       

       

      20808

      撫恤

      10.86

      10.86

       

       

       

       

       

      2080801

      死亡撫恤

      7.90

      7.90

       

       

       

       

       

      2080802

      傷殘撫恤

      2.96

      2.96

       

       

       

       

       

      210

      衛(wèi)生健康支出

      366.45

      347.48

       

      18.97

       

       

       

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      366.45

      347.48

       

      18.97

       

       

       

      2101102

      事業(yè)單位醫(yī)療

      181.97

      171.32

       

      10.65

       

       

       

      2101103

      公務員醫(yī)療補助

      184.48

      176.16

       

      8.32

       

       

       

      221

      住房保障支出

      426.53

      406.56

       

      19.97

       

       

       

      22102

      住房改革支出

      426.53

      406.56

       

      19.97

       

       

       

      2210201

      住房公積金

      426.53

      406.56

       

      19.97

       

       

       

      注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

       


      支出決算表

       

       

       

       

       

       

       

      公開03

      單位:保定市第三中學                         2022年度

       

       

      單位:萬元

      項目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      上繳上級支出

      經(jīng)營支出

      對附屬單位補助支出

      科目代碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計

      12049.11

      10447.02

      1602.09

       

       

       

      205

      教育支出

      10041.82

      8,439.73

      1602.09

       

       

       

      20502

      普通教育

      8439.73

      8,439.73

       

       

       

       

      2050204

      高中教育

      8432.73

      8,432.73

       

       

       

       

      2050299

      其他普通教育支出

      7.00

      7.00

       

       

       

       

      20509

      教育費附加安排的支出

      1,602.09

       

      1,602.09

       

       

       

      2050999

      其他教育費附加安排的支出

      1,602.09

       

      1,602.09

       

       

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      1,214.31

      1,214.31

       

       

       

       

      20805

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      1,203.45

      1,203.45

       

       

       

       

      2080502

      事業(yè)單位離退休

      659.94

      659.94

       

       

       

       

      2080505

      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      543.51

      543.51

       

       

       

       

      20808

      撫恤

      10.86

      10.86

       

       

       

       

      2080801

      死亡撫恤

      7.90

      7.90

       

       

       

       

      2080802

      傷殘撫恤

      2.96

      2.96

       

       

       

       

      210

      衛(wèi)生健康支出

      366.45

      366.45

       

       

       

       

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      366.45

      366.45

       

       

       

       

      2101102

      事業(yè)單位醫(yī)療

      181.97

      181.97

       

       

       

       

      2101103

      公務員醫(yī)療補助

      184.48

      184.48

       

       

       

       

      221

      住房保障支出

      426.53

      426.53

       

       

       

       

      22102

      住房改革支出

      426.53

      426.53

       

       

       

       

      2210201

      住房公積金

      426.53

      426.53

       

       

       

       

      注:本表反映單位本年度各項支出情況。

       


      財政撥款收入支出決算總表

      公開04

      單位:保定市第三中學                                     2022年度                                             單位:萬元

      收入

      支出

         

      行次

      金額

         

      行次

      合計

      一般公共預算財政撥款

      政府性基金預算財政撥款

      國有資本經(jīng)營預算財政撥款

         

       

      1

         

       

      2

      3

      4

      5

      一、一般公共預算財政撥款

      1

      11553.79

      一、一般公共服務支出

      33

       

       

       

       

      二、政府性基金預算財政撥款

      2

       

      二、外交支出

      34

       

       

       

       

      三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款

      3

       

      三、國防支出

      35

       

       

       

       

       

      4

       

      四、公共安全支出

      36

       

       

       

       

       

      5

       

      五、教育支出

      37

      9621.96

      9621.96

       

       

       

      6

       

      六、科學技術支出

      38

       

       

       

       

       

      7

       

      七、文化旅游體育與傳媒支出

      39

       

       

       

       

       

      8

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      40

      1187.69

      1187.69

       

       

       

      9

       

      九、衛(wèi)生健康支出

      41

      347.48

      347.48

       

       

       

      10

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      42

       

       

       

       

       

      11

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      43

       

       

       

       

       

      12

       

      十二、農(nóng)林水支出

      44

       

       

       

       

       

      13

       

      十三、交通運輸支出

      45

       

       

       

       

       

      14

       

      十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

      46

       

       

       

       

       

      15

       

      十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

      47

       

       

       

       

       

      16

       

      十六、金融支出

      48

       

       

       

       

       

      17

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

      49

       

       

       

       

       

      18

       

      十八、自然資源海洋氣象等支出

      50

       

       

       

       

       

      19

       

      十九、住房保障支出

      51

      406.56

      406.56

       

       

       

      20

       

      二十、糧油物資儲備支出

      52

       

       

       

       

       

      21

       

      二十一、國有資本經(jīng)營預算支出

      53

       

       

       

       

       

      22

       

      二十二、災害防治及應急管理支出

      54

       

       

       

       

       

      23

       

      二十三、其他支出

      55

       

       

       

       

       

      24

       

      二十四、債務還本支出

      56

       

       

       

       

       

      25

       

      二十五、債務付息支出

      57

       

       

       

       

       

      26

       

      二十六、抗疫特別國債安排的支出

      58

       

       

       

       

      本年收入合計

      27

      11553.79

      本年支出合計

      59

      11563.69

      11563.69

       

       

      年初財政撥款結轉和結余

      28

      9.90

      年末財政撥款結轉和結余

      60

       

       

       

       

        一般公共預算財政撥款

      29

      9.90

       

      61

       

       

       

       

        政府性基金預算財政撥款

      30

       

       

      62

       

       

       

       

        國有資本經(jīng)營預算財政撥款

      31

       

       

      63

       

       

       

       

      總計

      32

      11563.69

      總計

      64

      11563.69

      11563.69

       

       

      注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

      一般公共預算財政撥款支出決算表

       

       

       

       

      公開05

       

      單位:保定市第三中學                          2022年度

      單位:萬元

       

      項目

      本年支出

       

      科目代碼

      科目名稱

      小計

      基本支出

      項目支出

       

       

       

      欄次

      1

      2

      3

       

      合計

      11563.69

      9961.60

      1602.09

       

      205

      教育支出

      9,621.96

      8,019.87

      1,602.09

       

      20502

      普通教育

      8,019.87

      8,019.87

       

      2050204

      高中教育

      8,012.87

      8,012.87

       

      2050299

      其他普通教育支出

      7.00

      7.00

       

      20509

      教育費附加安排的支出

      1,602.09

      1,602.09

       

      2050999

      其他教育費附加安排的支出

      1,602.09

      1,602.09

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      1,187.69

      1,187.69

       

      20802

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      1,176.83

      1,176.83

       

      2080502

      事業(yè)單位離退休

      659.94

      659.94

       

      2080505

      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      516.89

      516.89

       

      20808

      撫恤

      10.86

      10.86

       

      2080801

      死亡撫恤

      7.90

      7.90

       

      2080802

      傷殘撫恤

      2.96

      2.96

       

      210

      衛(wèi)生健康支出

      347.48

      347.48

       

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      347.48

      347.48

       

      2101102

      事業(yè)單位醫(yī)療

      171.32

      171.32

       

      2101103

      公務員醫(yī)療補助

      176.16

      176.16

       

      221

      住房保障支出

      406.56

      406.56

       

      22102

      住房改革支出

      406.56

      406.56

       

      2210201

      住房公積金

      406.56

      406.56

       

      注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

       

       


      一般公共預算財政撥款基本支出決算明細

       

       

       

       

       

       

       

       

      公開06

       

      單位:

      保定市第三中學

       

       

      2022年度

       

       

       

      單位:萬元

       

      科目代碼

      科目名稱

      決算數(shù)

      科目代碼

      科目名稱

      決算數(shù)

      科目代碼

      科目名稱

      決算數(shù)

       

      301

      工資福利支出

      5,462.61

      302

      商品和服務支出

      1,190.09

      307

      債務利息及費用支出

       

       

      30101

        基本工資

      1,702.87

      30201

        辦公費

      29.07

      30701

        國內(nèi)債務付息

       

       

      30102

        津貼補貼

      287.99

      30202

        印刷費

      30702

        國外債務付息

       

       

      30103

        獎金

      280.17

      30203

        咨詢費

      310

      資本性支出

      2,639.41

       

      30106

        伙食補助費

      30204

        手續(xù)費

      31001

        房屋建筑物購建

       

      30107

        績效工資

      1,015.98

      30205

        水費

      19.05

      31002

        辦公設備購置

      2,051.61

       

      30108

        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

      516.89

      30206

        電費

      42.83

      31003

        專用設備購置

      476.80

       

      30109

        職業(yè)年金繳費

      30207

        郵電費

      2.58

      31005

        基礎設施建設

       

      30110

        職工基本醫(yī)療保險繳費

      168.83

      30208

        取暖費

      116.24

      31006

        大型修繕

       

      30111

        公務員醫(yī)療補助繳費

      176.16

      30209

        物業(yè)管理費

      6.36

      31007

        信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

       

      30112

        其他社會保障繳費

      32.63

      30211

        差旅費

      0.31

      31008

        物資儲備

       

      30113

        住房公積金

      406.56

      30212

        因公出國(境)費用

      31009

        土地補償

       

      30114

        醫(yī)療費

      30213

        維修(護)費

      695.41

      31010

        安置補助

       

      30199

        其他工資福利支出

      874.52

      30214

        租賃費

      31011

        地上附著物和青苗補償

       

      303

      對個人和家庭的補助

      669.50

      30215

        會議費

      31012

        拆遷補償

       

      30301

        離休費

      56.85

      30216

        培訓費

      31013

        公務用車購置

       

      30302

        退休費

      589.52

      30217

        公務接待費

      31019

        其他交通工具購置

       

      30303

        退職(役)費

      30218

        專用材料費

      1.44

      31021

        文物和陳列品購置

       

      30304

        撫恤金

      10.86

      30224

        被裝購置費

      31022

        無形資產(chǎn)購置

      111.00

       

      30305

        生活補助

      3.46

      30225

        專用燃料費

      31099

        其他資本性支出

       

      30306

        救濟費

      30226

        勞務費

      32.57

      399

      其他支出

       

      30307

        醫(yī)療費補助

      30227

        委托業(yè)務費

      39907

        國家賠償費用支出

       

       

      30308

        助學金

      30228

        工會經(jīng)費

      29.74

      39908

        對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

       

       

      30309

        獎勵金

      1.80

      30229

        福利費

      37.99

      39909

        經(jīng)常性贈與

       

       

      30310

        個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

      30231

       公務用車運行維護費

      2.70

      39910

        資本性贈與

       

       

      30311

        代繳社會保險費

      30239

        其他交通費用

      16.51

      39999

        其他支出

       

      30399

        其他對個人和家庭的補助

      7.00

      30240

        稅金及附加費用

       

       

       

       

       

      30299

       其他商品和服務支出

      157.28

       

       

       

       

      人員經(jīng)費合計

      6132.10

      公用經(jīng)費合計

      3829.50

       

      注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


      政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      公開07

      單位:保定市第三中學                          2022年度                                       單位:萬元

      年初結轉和結余

      本年收入

      本年支出

      年末結轉和結余

      科目代碼

      科目名稱

      小計

      基本支出 

      項目支出

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

      本單位本年度無相關收入(或支出、收支及結轉結余等)情況,按要求空表列示。


      國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

                                                                                             公開08

      單位:保定市第三中學                           2022年度                                      單位:萬元

      項 目

      本年支出

      科目代碼

      科目名稱

      合計

      基本支出 

      項目支出

      欄次

      1

      2

      3

      合計

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

      本單位本年度無相關收入(或支出、收支及結轉結余等)情況,按要求空表列示。

       

       


      財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      公開09

      單位:保定市第三中學                            2022年度                                         單位:萬元

       

      預算數(shù)

      決算數(shù)

       

      合計

      因公出國(境)費

      公務用車購置及運行維護費

      公務接待費

      合計

      因公出國(境)費

      公務用車購置及運行維護費

      公務接待費

       

      小計

      公務用車購置費

      公務用車運行維護費

      小計

      公務用車購置費

      公務用車
      運行維護費

       

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

       

      2.70

       

      2.70

       

      2.70

       

      2.70

       

      2.70

       

      2.70

       

       

      注:本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


      第三部分 2022年度單位決算情況說明


       

      一、收入支出決算總體情況說明

      本單位2022年度收、支總計(含結轉和結余)12049.11萬元。與2021年度決算相比,收支各增加5090.15萬元,增長73.1%,主要原因是增加人員、公用經(jīng)費投入。

      二、收入決算情況說明

      本單位2022年度收入合計12039.21萬元,其中:財政撥款收入11553.79萬元,占96.0%;上級補助收入0萬元,占0.0%;事業(yè)收入485.42萬元,占4.0%;經(jīng)營收入0萬元,占0.0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0.0%;其他收入0萬元,占0.0%。

       

       

       

       

       

      三、支出決算情況說明

      本單位2022年度支出合計12049.11萬元,其中:基本支出10447.02萬元,占86.7%;項目支出1602.09萬元,占13.3%;上繳上級支出0萬元,占0.0%;經(jīng)營支出0萬元,占0.0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0.0%

               

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      (一)財政撥款收支與2021年度決算對比情況

      本單位2022年度財政撥款本年收入11553.79萬元,2021年度增加5153.08萬元,增長80.5%,主要是增加人員、公用經(jīng)費投入;本年支出11563.69萬元,增加5121.04萬元,增長79.5%,主要是增加人員、公用經(jīng)費投入。具體情況如下:

      1.一般公共預算財政撥款本年收入11553.79萬元,比上年增加5153.08萬元,增長80.5%,主要是增加人員、公用經(jīng)費投入;本年支出11563.69萬元,比上年增加5121.04萬元,增長79.5%,主要是增加人員、公用經(jīng)費投入。

      2.政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,與上年持平,主要是無政府性基金預算財政撥款;本年支出0萬元,與上年持平,主要是無政府性基金預算財政撥款。

      3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年收入0萬元,與上年持平,主要是無國有資本經(jīng)營預算財政撥款;本年支出0萬元,與上年持平,主要是無國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

       

       

       

       

       

       

       

       

      (二)財政撥款收支與年初預算數(shù)對比情況

      本單位2022年度財政撥款本年收入11553.79萬元,完成年初預算的237.9%,比年初預算增加6698.16萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是增加人員、公用經(jīng)費投入;本年支出11563.69萬元,完成年初預算的238.1%,比年初預算增加6708.06萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是增加人員、公用經(jīng)費投入。具體情況如下:

      1.一般公共預算財政撥款本年收入完成年初預算237.9%,比年初預算增加6698.16萬元,主要是增加人員、公用經(jīng)費投入;支出完成年初預算238.1%,比年初預算增加6708.06萬元,主要是增加人員、公用經(jīng)費投入。

       

       

       

       

       

       

       

      2.政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,與上年持平,主要是無政府性基金預算財政撥款;本年支出0萬元,與上年持平,主要是無政府性基金預算財政撥款。

      3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年收入0萬元,與上年持平,主要是無國有資本經(jīng)營預算財政撥款;本年支出0萬元,與上年持平,主要是無國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

      (三)財政撥款支出決算結構情況

      2022年度財政撥款支出11563.69萬元,主要用于以下方面

      教育(類)支出9621.96萬元,占83.2%,主要用于人員、公用經(jīng)費等支出;社會保障和就業(yè)(類)支出1187.69萬元,占10.3%,主要用于繳納養(yǎng)老保險費等支出;衛(wèi)生健康(類)支出347.48萬元,占3.0%,主要用于繳納醫(yī)療保險費等支出;住房保障(類)支出406.56萬元,占 3.5%,主要用于繳納住房公積金等支出。

      (四)一般公共預算基本支出決算情況說明

      2022年度財政撥款基本支出9961.6萬元,其中:

      人員經(jīng)費6132.1萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出

      公用經(jīng)費3829.5萬元,主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、專用設備購置。

      五、財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

      本單位2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.7萬元,支出決算為2.7萬元,完成預算的100.0%;較2021年度決算增加1.67萬元,增長262.1%,主要是本年度公務用車使用量增加。

      (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

      1.因公出國(境)費支出情況。本單位2022年度因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算0萬元,與預算持平。無本單位組織的出國(境)團組。

      2.公務用車購置及運行維護費支出情況。本單位2022年度公務用車購置及運行維護費預算為2.7萬元,支出決算2.7萬元,完成預算的100.0%。與預算持平;較上年增加1.67萬元,增長262.1%,主要是本年度公務用車使用量增加。其中:

      公務用車購置費支出0萬元本單位2022年度公務用車購置量0輛。未發(fā)生“公務用車購置”經(jīng)費支出。與預算持平。與2021年度決算支出持平。

      公務用車運行維護費支出2.7萬元本單位2022年度單位公務用車保有量1輛。公車運行維護費支出與預算持平;較上年增加1.67萬元,增長262.1%,主要是本年度公務用車使用量增加。

      3.公務接待費支出情況。本單位2022年度未發(fā)生“公務接待費”經(jīng)費支出。與預算持平。與2021年度決算支出持平。本年度共發(fā)生公務接待0批次、0人次。

      六、機關運行經(jīng)費支出說明

      本單位為事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費。

      七、政府采購支出說明

      本單位2022年度政府采購支出總額2356.6萬元,從采購類型來看,政府采購貨物支出1794.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 561.91萬元。授予中小企業(yè)合同金1583.12萬元,占政府采購支出總額的67.2%,其中授予小微企業(yè)合同金額1583.12萬元,占政府采購支出總額的 67.2%

      八、國有資產(chǎn)占用情況說明

      截至20221231日,本單位共有車輛1輛,與上年持平。其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是供正常工作需要使用;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

      九、預算績效情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      根據(jù)預算績效管理要求,本單位組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,項目13個,共涉及資金1602.09萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2022年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0.0%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.0%。

      組織對“不在編教師項目”開展了重點評價,涉及一般公共預算支出243.62萬元。從評價情況來看,績效良好,評價較高。

      (二)單位決算中項目績效自評結果

      本單位在今年單位決算公開中反映不在編教師項目績效自評結果。

      不在編教師項目自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,不在編教師項目績效自評得分為100分(績效自評表附后)。全年預算數(shù)為243.62萬元,執(zhí)行數(shù)為243.62萬元,完成預算的100.0%。項目績效目標完成情況:通過項目實施,完成了年初設定的各項績效目標,完成資金足額發(fā)放;完成資金及時發(fā)放。未發(fā)現(xiàn)問題。

       

      預算項目績效自評表

      金額:萬元

      一、 基本情況

      項目名稱

      不在編教師項目

      實施(主管)單位

      保定市第三中學

      二、預算執(zhí)行情況

      預算安排情況(調(diào)整后)

      資金到位情況

      資金執(zhí)行情況

      預算執(zhí)行進度

      預算數(shù):

      243.62

      到位數(shù):

      243.62

      執(zhí)行數(shù):

      243.62

      100.00%

      其中:財政資金

      243.62

      其中:財政資金

      243.62

      其中:財政資金

      243.62

      其他

      其他

      其他

      三、目標完成情況

      年度預期目標

      目前完成情況

      總體完成率

      1、穩(wěn)定不在編教師隊伍,避免離職;2、保障教育教學工作的進行,讓教師能安心上課。

      已完成

      100.00%

      四、 年度績效指標完成情況

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      預期指標值

      實際完成值

      自評得分

      產(chǎn)出指標
      50

      數(shù)量指標

      指標 1發(fā)放人數(shù)

      31

      31

      25

      指標 

      質(zhì)量指標

      指標 

      指標 

      時效指標

      指標 

      指標 

      成本指標

      指標 1資金投入水平

      243.62

      243.62

      25

      指標 

      效益指標
      30

      經(jīng)濟效益指標

      指標 

      指標 

      社會效益指標

      指標 1不在編人員工資發(fā)放率

      100%

      100%

      30

      指標 

      生態(tài)效益指標

      指標 

      指標 

      可持續(xù)影響指標

      指標 

      指標 

      滿意度指標
      10

      滿意度指標

      指標 1服務對象滿意度

      95%

      95%

      10

      指標 

      預算執(zhí)行率(10

      預算執(zhí)行率

      100%

      100%

      100%

      10

        

      100

      (三)部門評價項目績效評價結果

      本單位本年度沒有財政評價項目績效評價。

      十、其他需要說明的情況

      1. 本單位2022年度政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款無收支及結轉結余情況,故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表以空表列示。

      2. 由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù),公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果,個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額,特此說明。

       

       

       

      第四部分  名詞解釋

       

       

       

       

       

       


       


      一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預

      算資金。

      二、 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動

      取得的收入。

      三、 經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動

      之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收

      入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

         五、使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

      六、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到

      本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

      七、 結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得

      稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

      八、 年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以

      后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

      九、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

      務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      十一、基本建設支出:填列由本級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎設施、大型修繕所發(fā)生的一般公共預算財政撥款支出,不包括政府性基金、財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。

      十二、其他資本性支出:填列由各級非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)備性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

      十三、“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十四、其他交通費用:填列單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用,飛機、船舶等燃料費、維修費、保險費等。

      十五、公務用車購置:填列單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。

      十六、其他交通工具購置:填列單位除公務用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機等)購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。

      十七、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      十八、經(jīng)費形式:按照經(jīng)費來源,可分為財政撥款、財政性資金基本保證、財政性資金定額或定項補助、財政性資金零補助四類

       

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